审计主管
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- 工作地点: 南通
- 工作经验:8-9年经验
- 学历:本科
- 工作类型:全职
- 招聘人数: 1人
- 发布时间:2020-08-17
职位信息
- 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,并按公司需求制订内控相关制度、流程及风险矩阵
- 依据<企业内部控制基本规范>及五部委颁布内控相关规定,执行内部审计查核,进行抽样检查,年度公司内控自评报告作业
- 对审计发现问题,向主管报告并督促协助、协调各单位改进并跟进,编制後续审计追踪报告
- 对于未控制的内控风险提出建议控制方向,及内控建设
- 定期针对重要项目进行报表分析及建议
- 协助外部审计人员进行审计
- 按时披露内控审计报告
- 审计人员培训
- 审计工作规划
- 工作底稿审阅
- 主管交办工作
任职资格:
- 教育背景: 投资、企业管理、经济、会计、市场营销、金融、计算机、工程、机械或相关专业一本大学以上学历
- 经 验: 8年以上公司内部审计部门或会计师事务所审计或有生产、工程、物料、 制造经验或iso内稽相关工作经验
- 技能技巧: 熟悉国家财务政策、会计准则;精通审计、税务法律法规;熟悉行业以及公司经验范围、业务流程、制造生产流程以及会计核算方法;了解相关经济法律政策;良好的沟通及书面表达能力; 熟练使用办公软件。
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简历投递方式:1、可直接将简历发送至:wangting.kang@lizgroup.com (丽智hr邮箱)
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3、应聘联系电话: 86-512-82690531